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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下收到辦公樓和廠房租金發(fā)票,款未付,會計(jì)分錄怎么做?攤銷的分錄
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收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
?????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
2023 08/10 17:04
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84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/10 17:11
收到發(fā)票收到發(fā)票應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款吧,
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/10 17:13
不用糾結(jié)是那個(gè)往來科目,最終沖平就是了,只要損益科目正確
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