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請問,去年的營業(yè)稅金及附加因為減半征收,多計提了,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在今年直接做了紅字調(diào)整,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 ,導(dǎo)致利潤表中的營業(yè)稅金及附加的累計數(shù)為負(fù)數(shù),小于當(dāng)期金額,報稅不給通過。 跨年多計提 紅字 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 紅字借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加 紅字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤,正常的是這樣做吧?但是這樣影響了當(dāng)期的利潤表,導(dǎo)致利潤表中的營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),報表不能提交出去,要怎么處理呢?

84785043| 提問時間:2023 08/21 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你紅沖即可; 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸利潤分配-未分配利潤; 這樣來沖多計提的; 不要直接走稅金及附加去沖;這樣會造成影響23年的利潤表數(shù)據(jù)的;?
2023 08/21 09:46
84785043
2023 08/21 09:53
好的,謝謝您!這樣的話會造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的勾稽關(guān)系出現(xiàn)差額,這個需要怎么做出調(diào)整或者說明嗎
meizi老師
2023 08/21 09:55
你好; 對的; 勾稽關(guān)系會有這個差異金額; 不需要特別說明 ;? 你報稅務(wù)報表數(shù)據(jù); 自己 手動去調(diào)整下再報即可
84785043
2023 08/21 10:20
那不是每次都要手動去調(diào)整[捂臉]是不是到下年初我直接把調(diào)整后的金額作為年初數(shù)就可以了哇
meizi老師
2023 08/21 10:21
你好1; 是的; 你調(diào)整后再建賬; 那么 下年期初就沒有差異了 ;?
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