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借:應(yīng)付賬款 10500 貸:銀行存款 10500 借:管理費(fèi)用-拍攝費(fèi) 10500 貸:應(yīng)付賬款 10500 這兩個(gè)分錄到最后編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候怎么填寫?

84785015| 提問時(shí)間:2023 08/21 13:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果沒有別的項(xiàng)目的話,就是銀行存款-10500? 未分配利潤(rùn)-10500
2023 08/21 13:49
84785015
2023 08/21 13:56
請(qǐng)問應(yīng)付賬款不用記錄嗎?
84785015
2023 08/21 13:57
還有為什么是利潤(rùn)分配呢?
84785015
2023 08/21 13:57
打錯(cuò)了,未分配利潤(rùn)
宋生老師
2023 08/21 14:02
你好!因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù),入了管理費(fèi)用,管理費(fèi)用,最終在利潤(rùn)表上形成未分配利潤(rùn)
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