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這樣的票是不是只能做費用抵企業(yè)所得稅

84785027| 提問時間:2023 08/30 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對的,只能是抵企業(yè)所得稅
2023 08/30 10:44
84785027
2023 08/30 10:48
老師好,請問下,2022年增值稅進行稅未抵扣完,可以留到2023年8月抵扣嗎?
東老師
2023 08/30 10:48
沒問題可以八月份繼續(xù)抵扣的
84785027
2023 08/30 10:52
是按照同年時間的票處理方式一樣就行,還是需要做什么調(diào)整呢
東老師
2023 08/30 10:52
不需要,申報的時候直接抵了
84785027
2023 08/30 11:02
謝謝,以前年度進項未抵扣完的分錄怎么做的
東老師
2023 08/30 11:02
我的做法是記入進項稅額里面就行
84785027
2023 08/30 11:11
如果是以前年度有認證也直接計入進項稅額嗎,不太懂,謝謝老師解答
東老師
2023 08/30 11:12
對,就是因為你認證了,才會體現(xiàn)在留抵稅額里面
84785027
2023 08/30 11:23
好的謝謝老師
東老師
2023 08/30 11:24
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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