問題已解決
老師,問你個實操哦,就是我們收到供應(yīng)商開具發(fā)票1000元,但是我們實際支付只是900元,供應(yīng)商不要求退回也不需要支付差額100,那我們發(fā)票如何入賬呢
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速問速答計入營業(yè)外收入才可以
2023 08/30 16:12
84784992
2023 08/30 16:25
具體會計分錄怎么寫呢
樸老師
2023 08/30 16:31
借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入
84784992
2023 08/30 16:38
因為開的是我專票,可以按照實際支付金額支付,然后把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2023 08/30 16:44
同學(xué)你好
不能抵扣可以轉(zhuǎn)出
84784992
2023 08/30 16:53
稅點為9%,分錄:付款時,借:應(yīng)付費用(實際支付金額)貸:銀行存款(實際支付金額900)
開票時:借:費用(發(fā)票上的未稅金額)
借:進(jìn)項稅額(發(fā)票上的稅額)
貸:應(yīng)付費用(發(fā)票的價稅合計1000)
稅額轉(zhuǎn)出:借:費用(稅額差)
貸:應(yīng)交稅額轉(zhuǎn)出
這個分錄可以嗎
84784992
2023 08/30 16:56
再補(bǔ)充一個借:應(yīng)付費用 貸:營業(yè)外收入
樸老師
2023 08/30 17:01
同學(xué)你好應(yīng)付費用是什么科目
84784992
2023 08/30 17:03
應(yīng)付賬款_費用
84784992
2023 08/30 17:05
看我這個可能要清楚些
樸老師
2023 08/30 17:05
同學(xué)你好
這樣做分錄可以的
84784992
2023 08/30 17:09
還有一個疑問,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄,是借:咨詢費用還是借:稅額轉(zhuǎn)出呢
樸老師
2023 08/30 17:10
不能抵扣的是這樣做的
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