問題已解決
老師好!因為去年一張憑證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導(dǎo)致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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這個很正常的哈,不用管他
2023 09/01 11:01
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2023 09/01 11:26
那比如說等到明年或以后這兩張表利潤表都是不等是嗎?還是說等明年要怎么做讓它相等
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/01 11:29
今年就不用管他了,明年自動就相等了
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2023 09/01 11:31
明年怎么會自動相等,能說一下嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/01 11:32
意思是明年做報表的時候就相等了,不用額外怎么做
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