問(wèn)題已解決

老師,昨天我交增值稅,多繳了幾十塊錢(qián),后面我更改了報(bào)表。平臺(tái)提示,去退繳,我報(bào)表更改了,我不去退那個(gè)錢(qián)了。我做賬是不是根據(jù)我更改的報(bào)表做賬。還是怎么計(jì)提稅金?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/05 08:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅本來(lái)就不叫計(jì)提 多交的你做成預(yù)繳的就可以
2023 09/05 08:50
84784948
2023 09/05 09:08
因?yàn)闊o(wú)票收入多填了幾百塊錢(qián)。導(dǎo)致增值稅多繳了。預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄怎么做
樸老師
2023 09/05 09:13
那你賬上也做無(wú)票收入的分錄就可以 這樣就不算多交了
84784948
2023 09/05 09:26
無(wú)票收入分錄怎么做。確認(rèn)無(wú)票收入,也是借應(yīng)收 貸主營(yíng) 銷項(xiàng) ?
84784948
2023 09/05 09:27
無(wú)票收入含稅,是4455。我就是填報(bào)表的時(shí)候,把含稅填成了未稅。
84784948
2023 09/05 09:28
然后,昨天稅費(fèi)已經(jīng)扣款了,我現(xiàn)在就是不知道怎么處理
樸老師
2023 09/05 09:35
這個(gè)可以更正申報(bào)呀 更正申報(bào)然后重新申報(bào) 預(yù)繳的抵減
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