問題已解決

稅務局讓我們補繳21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,說繳納的金額太少,可是我們都是按照正常繳納的,現(xiàn)在補繳必須做調增,我應該在哪里調增呢?

84785019| 提問時間:2023 09/06 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以
2023 09/06 13:17
郭老師
2023 09/06 13:18
或者在納稅調整明細表扣除項目里面有一個與收入無關的支出里面填寫賬載金額
84785019
2023 09/06 13:19
45欄和44欄可以填寫嗎?
84785019
2023 09/06 13:20
填寫30欄的意思是什么呢?是我們有不合理的數(shù)據(jù)所以調增嗎
郭老師
2023 09/06 13:21
你好 期他就是上面不符合的都在其他
84785019
2023 09/06 13:22
?沒太明白
郭老師
2023 09/06 13:23
30欄的意思就是在上面沒有符合要求的都在其他里面填寫,還有什么意思 其他的扣除項目,扣除項目里面不是有很多明細嗎。
84785019
2023 09/06 13:24
我的意思可以這樣填寫嗎?可符合要求,因為我們沒有什么30欄的明細。直接填數(shù)據(jù)有沒有什么影響,需不需要賬務上做啥處理
郭老師
2023 09/06 13:27
可以的 不影響 不做
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