問題已解決

老師,我們是購買方,收到對方的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,而且跨月了,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票給我們,我們該如何處理它?只是開票類別信息有誤,數(shù)字和金額都沒有錯

84785017| 提問時間:2023 09/07 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費,增值稅-進項稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023 09/07 09:40
84785017
2023 09/07 10:00
老師??我當(dāng)時入賬的時候不是借了進項哎
家權(quán)老師
2023 09/07 10:02
抵扣了就是計入了進項的哈
84785017
2023 09/07 10:32
那現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的時候又做進項,不是重復(fù)了么 借:應(yīng)交稅費,增值稅-進項稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 09/07 10:36
本來不需要做賬,但是為了跟申報系統(tǒng)一致就是那樣做分錄。 借:應(yīng)交稅費,增值稅-進項稅? 新開票認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 就發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出
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