問題已解決

老師您好,我是會計新手需要請教老師,就是單位零時工工資問題,六月份工資表已經(jīng)做上這個人工資了,還未發(fā)放,已經(jīng)掛賬其他應(yīng)付款了 ,在六月份也計提工資了,八月份領(lǐng)導(dǎo)說不給了,我該怎么做憑證給沖回 謝老師指點

84784994| 提問時間:2023 09/08 08:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好紅沖計提工資,同學(xué)
2023 09/08 08:49
84784994
2023 09/08 08:58
計提的紅沖是借管理費用紅字 ,貸應(yīng)付職工薪酬, 應(yīng)付職工薪酬那張借應(yīng)付職工薪酬工資 ,貸其他應(yīng)付款某月工資對嗎 老師
venus老師
2023 09/08 09:27
對的,同學(xué),是這樣的
84784994
2023 09/08 09:31
那還有提的工會經(jīng)費呢,可以不調(diào)整嗎 工資2000.
venus老師
2023 09/08 09:35
你好,同學(xué),工會經(jīng)費也要沖掉這部分
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