問題已解決
老師,你好!我們單位廠房是總公司租給我們的,之前是按租賃攤銷做賬,現(xiàn)在總公司要求我們按照現(xiàn)值入賬,我應(yīng)該怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
你之前的分錄發(fā)一下
2023 09/08 09:57
84784985
2023 09/08 10:38
原來分錄是:
借:制造費(fèi)用-房租
貸:長期待攤費(fèi)用-房租
小菲老師
2023 09/08 10:39
同學(xué),你好
現(xiàn)在總公司要求我們按照現(xiàn)值入賬
要求你們怎么做?
84784985
2023 09/08 10:57
我也搞不清楚要怎么做賬呀,房租我們是一年交一次的!
小菲老師
2023 09/08 11:01
同學(xué),你好
借:長期待攤費(fèi)用-房租
貸:銀行存款
借:制造費(fèi)用-房租
貸:長期待攤費(fèi)用-房租
這個分錄是對的
84784985
2023 09/08 11:25
老師,我知道了,按新租賃準(zhǔn)則,用使用權(quán)資產(chǎn)科目做賬!
小菲老師
2023 09/08 11:28
(1)在租賃期開始日,承租人應(yīng)當(dāng)按尚未支付的租賃付款額,貸記“租賃負(fù)債——租賃付款額”科目;按尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值,借記“使用權(quán)資產(chǎn)”科目;按尚未支付的租賃付款額與其現(xiàn)值的差額,借記“租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目。
借:使用權(quán)資產(chǎn)(尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值)
租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用(尚未支付的租賃付款額與其現(xiàn)值的差額)
貸:租賃負(fù)債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額)
(2)承租人在確認(rèn)租賃期內(nèi)各個期間的利息時,應(yīng)當(dāng)借記“財務(wù)費(fèi)用”“在建工程”等科目,貸記“租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目。
借:財務(wù)費(fèi)用/在建工程等(期初租賃負(fù)債余額×折現(xiàn)率)
貸:租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用
(3)承租人支付租賃付款額時,應(yīng)當(dāng)借記“租賃負(fù)債——租賃付款額”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
借:租賃負(fù)債——租賃付款額
貸:銀行存款
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