問題已解決
某陶瓷經(jīng)銷商向其陶瓷生產(chǎn)企業(yè)購買了100萬瓷磚產(chǎn)品;然后以110萬賣出去,請問這個陶瓷經(jīng)銷商應繳納多少稅?
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同學,你好
增值稅:如果雙方都是開專票,10/1.13*0.13
附加稅:增值稅*0.12
2023 09/09 09:58
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2023 09/09 10:12
陶瓷企業(yè)開出的增值稅率為13%
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/09 10:13
同學,你好
嗯,是按照13%來算的
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2023 09/09 10:14
那進項稅抵銷項稅,那么陶瓷經(jīng)銷商還應交多少稅?謝謝
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/09 10:15
同學,你好
可以參考
10/1.13*0.13
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2023 09/09 10:19
不是老師是這樣的,他不是有進項稅抵消項稅嗎?那他那個經(jīng)銷商,陶瓷經(jīng)銷商實際上他占了10萬塊錢,那他這10萬塊錢他能交多少稅。對對對。
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/09 10:20
同學你好
是這樣做的,就是按照差價10萬來繳納增值稅的
(110-100)/1.13*0.13
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