問題已解決
老師麻煩看下這筆業(yè)務的分錄對不對
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,學員,老師看了是對的
2023 09/09 15:06
84785013
2023 09/09 15:15
不是應該
借:管理費用-辦公費
貸:無形資產(chǎn)攤銷嗎 為什么是預付呢
冉老師
2023 09/09 15:18
這個不是無形資產(chǎn)的
是前期提前支付的,先計入預付賬款的,后期攤銷的,
84785013
2023 09/09 15:21
老師能說清楚一點嗎 我還是有點不明白
84785013
2023 09/09 15:22
他1月份不是已將付過了嗎 怎么3月份 還要做預付
冉老師
2023 09/09 15:22
因為這個屬于待攤費用的,不是無形資產(chǎn)
前期支付
借預付賬款或者長期待攤費用
貸銀行存款
未來按期攤銷費用
借管理費用
貸預付賬款或者長期待攤費用
84785013
2023 09/09 15:33
好的 我知道了 謝謝您了
冉老師
2023 09/09 17:30
不客氣,學員,周末愉快
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