問題已解決

比如去年成本票是5240,但帳是7268.82多記賬,已經(jīng)匯算清繳過了,今年咋改帳,如果涉及企業(yè)所得稅要怎么調

84784973| 提問時間:2023 09/11 15:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 用以前年度損益調整來改
2023 09/11 15:31
84784973
2023 09/11 15:34
老師,之前是管理費用錄錯科目到主營業(yè)務成本,我知道要通過以前年度損益調整,但是具體分錄怎么做,兩個都是損益類
小菲老師
2023 09/11 15:36
同學,你好 你主要是調差額 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
84784973
2023 09/11 15:38
老師,你為啥會放應付賬款,這個問題是他既錄錯了科目,還錄錯了數(shù)字,還得調所得稅的
小菲老師
2023 09/11 15:40
同學,你好 你做錯的分錄發(fā)我一下,我看看你貸方科目是什么
84784973
2023 09/11 15:42
老師,就是這個,然后他發(fā)票的金額應該是5240,但是她錄成7268.82了
小菲老師
2023 09/11 15:46
借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784973
2023 09/11 15:47
老師您能不能把金額寫上
小菲老師
2023 09/11 15:48
借:其他應付款2028.82 貸:以前年度損益調整2028.82 企業(yè)所得稅是多少?5%? 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784973
2023 09/11 15:49
是的老師,是5%
84784973
2023 09/11 15:50
老師,好像中級實務說,過了匯算清繳,就不能用應交稅費應交所得稅了吧
小菲老師
2023 09/11 15:52
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅507.21 貸:以前年度損益調整507.21 借:以前年度損益調整2536.03 貸:利潤分配——未分配利潤2536.03
84784973
2023 09/11 15:57
老師,你多記了錢,應該要多補繳稅額吧,咋是借應交稅費
小菲老師
2023 09/11 16:04
同學,你好 應該是這樣 借:其他應付款2028.82 貸:以前年度損益調整2028.82 借:以前年度損益調整507.21 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅507.21
84784973
2023 09/11 16:10
老師,以前年度損益的差額計入未分配利潤嗎
小菲老師
2023 09/11 16:13
同學,你好 嗯嗯,是的
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