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老師請(qǐng)教下 變更增值稅報(bào)表后不是要退稅嗎 沒有申請(qǐng)退稅 這期要繳稅 這樣能抵扣掉嗎 要怎么抵扣呢
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你好,是什么原因?qū)е?變更增值稅報(bào)表后,要退稅呢??
2023 09/12 08:22
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2023 09/12 08:24
你好,開錯(cuò)了紅沖,也應(yīng)當(dāng)再開具正確金額的發(fā)票才是啊
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2023 09/12 08:25
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?
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2023 09/12 08:28
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?
比如這個(gè)季度收入40萬,稅款0.4萬。紅沖上個(gè)季度收入2萬,那么這個(gè)季度收入就是按38萬,稅款按0.38萬繳納?
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2023 09/12 08:33
你好,這個(gè)不是因?yàn)榧t沖導(dǎo)致的 吧
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2023 09/12 08:35
你好,那就只能按你當(dāng)?shù)匾筠k理退稅操作了?
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2023 09/12 09:23
你好,退稅的原因,可以寫:紅沖發(fā)票
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2023 09/12 09:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
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2023 09/12 08:23
小規(guī)企業(yè)發(fā)票開錯(cuò)了 沖紅了
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2023 09/12 08:25
就是沒發(fā)生這邊業(yè)務(wù)所以沖紅了
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2023 09/12 08:28
上個(gè)季度沒開票 但是更正了報(bào)表 這個(gè)月要怎么把要交稅款抵扣了
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2023 09/12 08:32
那這個(gè)要怎么處理呢
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2023 09/12 08:34
就是發(fā)票沖紅更改報(bào)表就提示退稅了
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2023 09/12 09:23
老師這樣退稅原因我要怎么寫比較好呢
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2023 09/12 09:56
謝謝老師
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