問題已解決

老師,我想問一下增值稅結轉分錄,還有就是在繳納稅款的那個月做賬還是在發(fā)生的那個月做賬,比如8月份的稅在9月份報。

84785031| 提問時間:2023 09/18 08:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交 增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應 交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借: 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/18 08:53
84785031
2023 09/18 08:54
車船稅需要計提嗎?
王超老師
2023 09/18 08:56
不需要的,你一般是無法預測公司后面是否買車的
84785031
2023 09/18 08:58
就是購買車輛保險的時候有一個代扣代繳的車船稅,就是收到發(fā)票之后當月再計提是嗎?還是直接借:應交車船稅,代銀行存款。
王超老師
2023 09/18 08:58
是的,你直接放到車輛的成本里面的
84785031
2023 09/18 08:58
明白了,謝謝老師!
王超老師
2023 09/18 09:01
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
84785031
2023 09/18 09:06
還有一個問題,附加稅需要計提嗎?
王超老師
2023 09/18 11:57
金額小的,是可以不計提的
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