問題已解決
前年一筆稅額多記了。現(xiàn)在如何做調(diào)整? 1、紅沖:借:合同履約成本 -135922.34 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-----進(jìn)項(xiàng)稅額-4167.66 貸:應(yīng)付帳款——-140090 2、更正分錄: 借:合同履約成本----135922.34 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額4077.66 貸:應(yīng)付帳款---140000 3、進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄如何寫:后期要補(bǔ)繳稅金。
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速問速答第一個(gè)是紅沖的是你多交了稅款是吧。
2023 09/18 15:16
郭老師
2023 09/18 15:16
這個(gè)應(yīng)該是抵扣才行。
郭老師
2023 09/18 15:16
不需要補(bǔ)交稅款的
84785042
2023 09/18 15:18
沒有多交,也沒有少交,就是分錄寫錯(cuò)了。
84785042
2023 09/18 15:20
同上問題,這筆分錄紅字還掛了 90,這個(gè)帳如何調(diào)平呢?
郭老師
2023 09/18 15:21
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅90,貸銀行
84785042
2023 09/18 15:23
這筆不用補(bǔ)稅,為什么還有貸方銀行存款呢?
郭老師
2023 09/18 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄如何寫:后期要補(bǔ)繳稅金。
2023-09-18 15:13
你寫的
郭老師
2023 09/18 15:25
你最后問的這個(gè)又是什么意思?
郭老師
2023 09/18 15:25
你是不是之前做了進(jìn)項(xiàng)4167.66,然后后期又紅沖了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后實(shí)際你的進(jìn)項(xiàng)是4077.66啊多底褲了不是吧。
84785042
2023 09/18 15:27
同上問題,沒有多繳,也沒有少繳,就是金額寫錯(cuò)了。這塊如何調(diào)整?
郭老師
2023 09/18 15:29
你好,那你寫完這兩個(gè)分錄沒有問題了,應(yīng)該余額是平的。
84785042
2023 09/18 15:35
同上問題,這筆結(jié)余金額是負(fù)的90,這種情況還需要處理嗎?
郭老師
2023 09/18 15:36
不需要的,你之前沒有做這兩筆分錄的時(shí)候,應(yīng)該有一個(gè)借方余額90,現(xiàn)在沒有了。
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