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小規(guī)模差額征稅,稅費如何做賬?
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速問速答你好; 你是勞務派遣方面的公司嗎?? ?
2023 09/19 10:08
84785026
2023 09/19 10:08
旅游行業(yè)
meizi老師
2023 09/19 10:09
在發(fā)生成本費用時,按照應付或實際支付的金額:
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款等
按照允許抵扣的稅額:
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)
貸:主營業(yè)務成本
84785026
2023 09/19 10:12
小規(guī)模沒有遞減額,是需要我一個個加嗎?因為做的時候是個合計成本。
meizi老師
2023 09/19 10:15
你好; 可以的; 你差額的話; 體現(xiàn)下抵減的金額 ;??
84785026
2023 09/19 10:18
老師,這這種成本,我怎么算遞減額,直接倒退除以1.01*0.01?
meizi老師
2023 09/19 10:20
你8欄次填寫不對哦 ;? 你金額不對哈;? /1.03金額哈?
84785026
2023 09/19 10:22
那怎么弄,更正申報嗎?這是第二季度的申報表
meizi老師
2023 09/19 10:23
你好;寫錯了就修改的; 你不超過30萬普票 是可以免增值稅的
84785026
2023 09/19 10:24
對,所以我不知道我這種既有不足30萬免稅,又有差額征稅的,稅費的分錄如何做?請教老師。
meizi老師
2023 09/19 10:27
你好;? ? ?就按照我上面 寫的體現(xiàn); 然后 把 貸方的余額轉到營業(yè)外收入去?
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