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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,內(nèi)賬, 我在1月份時(shí)應(yīng)了筆應(yīng)收款: A公司 借:應(yīng)收賬款5000.貸主營(yíng)業(yè)收入, 現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。 那我要如何修改分錄?
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同學(xué),你好,紅沖掉原來(lái)的,A公司 借:應(yīng)收賬款5000.貸主營(yíng)業(yè)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅金
2023 09/26 14:19
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2023 09/26 14:22
老師我這筆應(yīng)收款還有一個(gè)問題,其實(shí)我應(yīng)是收對(duì)方6000的,但是現(xiàn)在對(duì)方只肯給5000.
那少收的費(fèi)用,與現(xiàn)在的問題加一起應(yīng)怎么處理啊
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湯貴彬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/26 14:26
同學(xué),你好,紅沖掉原來(lái)的,A公司 借:應(yīng)收賬款5000.貸主營(yíng)業(yè)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅金,那個(gè)1000當(dāng)初算是暫估了,不然你還要做壞賬處理
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2023 09/26 14:28
那1000是收不到的啦,所以只能減掉,就是不知道怎么樣做比較好
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湯貴彬老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/26 14:29
簡(jiǎn)易處理1000元做紅沖掉,
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