問(wèn)題已解決

老師,銷售方11月給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們沒(méi)有抵扣,12月份給我們開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票應(yīng)該怎么處理

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/27 13:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按照11月份的做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄就可以
2023 09/27 13:41
84785046
2023 09/27 13:59
如果給對(duì)方退貨了,發(fā)票是不是就可以作廢
東老師
2023 09/27 14:01
這個(gè)是不能作廢的,只能開(kāi)紅字發(fā)票
84785046
2023 09/27 14:06
跟供貨商的賬已經(jīng)平了,還需要做什么賬務(wù)處理嗎
東老師
2023 09/27 14:07
那這個(gè)就不需要再做了
84785046
2023 09/27 14:09
作廢就可以了嗎
東老師
2023 09/27 14:11
對(duì),這個(gè)作廢就可以了
84785046
2023 09/27 14:12
謝謝老師
東老師
2023 09/27 14:13
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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