問題已解決
學堂老師您好! 進項專票已經做賬,但是跨年抵扣,怎么處理賬務?
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您好,跨年抵扣的話,不要入到進項稅,
先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2023 10/01 21:08
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2023 10/01 21:15
不影響結轉成本老師?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/01 21:15
您好,增值稅又不入成本咯
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2023 10/01 21:16
老師做賬的時候,當月進項稅都記待認證嗎?不清楚需要不需要抵扣的情況怎么辦?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/01 21:17
您好,那先全部入??應交稅費-待認證進項稅額? ,下月申報時計算自己需要多少進項稅,勾選后比如10萬元,直接一筆分錄
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? ?100000
貸:應交稅費-待認證進項稅額? 100000
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2023 10/01 21:19
時間久了不認證,會不會忘記做賬?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/01 21:30
您好,當然拿到發(fā)票就入賬呀,不入賬不對的,權責發(fā)生制,只是不入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目?
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