問題已解決
外購海參,以含進(jìn)項(xiàng)稅價格入庫,單價50元。 外購手提袋禮盒,未開具發(fā)票不能抵扣,單價10元。 現(xiàn)用外購的海參和禮盒組合為了維系老客戶作為無償贈送。具體會計分錄(包括數(shù)值)
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您好,送客戶這種個人消費(fèi)不能抵進(jìn)項(xiàng)哦
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50+10 貸:銀行
咱這個沒有發(fā)票的10現(xiàn)在進(jìn)了費(fèi)用,為了銀行余額對上,年度匯繳需要納稅調(diào)增的
2023 10/04 16:14
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2023 10/04 16:15
老師這種外購禮品用于贈送客戶,不是可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后視同銷售么?
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2023 10/04 16:16
意思是,直接不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不視同銷售和這個其實(shí)一個意思?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 16:21
您好,可以這么理解哦,消費(fèi)品不要去勾選抵扣,稅務(wù)會在大數(shù)據(jù),就像我們發(fā)福利也不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,工作中是這么操作的
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2023 10/04 16:29
主要是,我們是【酒店行業(yè)】這些東西也屬于我們的原材料的
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2023 10/04 16:29
只是偶爾會送下客戶
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 16:30
您好,哪只管抵扣,我們不說誰知道是送客戶了
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2023 10/04 16:31
這個很麻煩的,我寫的比較簡單,主要是我們是一批一批的買,比如購來100斤海參儲存著,用的時候就領(lǐng)用嘛,偶爾也會領(lǐng)用送客戶。
但其實(shí)入庫的那個是100斤
出庫就100斤慢慢出,所以我得貸:庫存商品的
這個進(jìn)項(xiàng)稅也不可能全部不抵扣
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2023 10/04 16:33
哦哦哦。老師,你說的很有道理哎。但是,有個bug,倉庫他出在總經(jīng)辦或者市場部。這…
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2023 10/04 16:34
能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅也不用視同銷售的話,怎么整合理,出在總經(jīng)辦和市場部…
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 16:38
您好呀,出在市場部和總經(jīng)辦,這些單據(jù)都是業(yè)務(wù)招待的證據(jù),代方還是庫存商品的話,還是視同銷售吧,萬一有風(fēng)險了,老板要怪我們的,還是安全第一
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2023 10/04 16:39
嗯嗯,知道了
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2023 10/04 16:39
但是老師這會計分錄還是蒙蒙的
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 16:42
您好, 我們就視同銷售
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待? ?代:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品
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2023 10/04 16:42
懵懵的,是這樣,我們這邊入庫的時候,因?yàn)榘l(fā)票不及時,倉庫那邊是以含進(jìn)項(xiàng)稅價格入庫的。
就說我的那個案例!
所以我這邊
海參入庫
借:庫存商品50(含進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款50
包裝盒入庫(不可抵扣,沒票)
借:庫存商品10
貸:應(yīng)付賬款10
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 16:43
您好,海參發(fā)票來了咱還是要做進(jìn)項(xiàng)稅,申報時抵扣了呀
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2023 10/04 16:44
啊啊啊,是這樣么?
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(銷)
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2023 10/04 16:50
您好,可以這樣哦,但這樣的分錄有一個不好,就是增值稅申報時有未開票收入,但我們賬上沒有,到時不好核對嘛
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