問題已解決

我們單位2021年有這個固定資產(chǎn)報廢,這個季度的增值稅申報表是這樣填的。企業(yè)所得稅季報是填的 0申報。稅務(wù)局講我們季報和增值稅報表收入不一致,我該怎么改?以前會計又辭職了,不太清楚她為什么這樣填。

84785000| 提問時間:2023 10/08 16:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.確認(rèn)不一致的原因:首先需要了解這兩者不一致的原因。這可能涉及到公司的業(yè)務(wù)變化、會計處理方式的不同,或者數(shù)據(jù)填報的誤差。有可能是增值稅申報表中的某些收入被錯誤地計入了企業(yè)所得稅季報,或者企業(yè)所得稅季報中的某些收入被忽略在了增值稅申報表中。 2.與稅務(wù)局溝通:如果已經(jīng)明確了不一致的原因,可以與稅務(wù)局進行溝通。解釋具體的原因,并按照稅務(wù)局的要求進行調(diào)整。如果是因為填報錯誤導(dǎo)致的,通常需要進行更正申報。 3.更正申報:如果需要更正申報,需要按照稅務(wù)局的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料,比如填寫更正申報表,提供相關(guān)的證明材料等。具體步驟可能因地區(qū)而異,建議咨詢稅務(wù)局了解具體的流程。 4.學(xué)習(xí)和總結(jié):為了避免類似的問題再次發(fā)生,建議學(xué)習(xí)和了解相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)和填報要求。此外,對于公司的財務(wù)和會計工作,也應(yīng)該有一定的了解和掌握,以便更好地管理和監(jiān)督。
2023 10/08 16:44
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