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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個月已入賬確定了無票收入,這個月又開發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀? 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字 這個月開票了: 第一步?jīng)_減: 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 紅字 第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做: 借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字 這樣對嗎老師?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,同學(xué),是這樣的
2023 10/08 17:06
84784975
2023 10/08 17:08
那老師,我當(dāng)時在報稅時,做了無票收入申報,我這個月要怎么申報呢?
venus老師
2023 10/08 17:11
你好,同學(xué),直接無票收入作紅字
84784975
2023 10/08 17:14
是在增值稅申報附列資料(一)表的未開票收入填寫對應(yīng)的負(fù)數(shù)嘛?
venus老師
2023 10/08 17:14
對的,同學(xué),是這樣的
84784975
2023 10/08 17:19
老師,我上個月收到對應(yīng)的款項(xiàng)了
借:銀行存款 藍(lán)字
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字
這個月開票了:
第一步?jīng)_減:
借:銀行存款 紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 紅字
第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做:
借:銀行存款 藍(lán)字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 藍(lán)字
可以這樣嘛?
就是 銀行存款 紅字
venus老師
2023 10/08 17:21
是的,同學(xué),你的思路是正確的
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