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老師好,請(qǐng)問:1-2季度的印花稅只按照銷售合同繳納的,申報(bào)3季度的印花稅時(shí),可以把1-2季度少繳納的購入合同印花稅合并在3季度一起繳納吧?

84784950| 提問時(shí)間:2023 10/10 12:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,如果你不想更正,這樣處理行。
2023 10/10 12:15
84784950
2023 10/10 12:24
老師好,請(qǐng)問年底如何核對(duì)繳納的印花稅對(duì)否? 用全年的銷售收入累計(jì)數(shù)+庫存商品借方的累計(jì)數(shù)之和,再乘以印花稅的稅率?
玲老師
2023 10/10 12:29
是統(tǒng)計(jì)采購和銷售的合同,然后來計(jì)算和擬申報(bào)的比對(duì)一下。
玲老師
2023 10/10 12:29
采購合同,銷售合同加一起乘,以對(duì)應(yīng)的稅率。
84784950
2023 10/10 12:31
老師好,沒有合同咋辦?我根據(jù)賬面數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)來申報(bào)印花稅可以嗎?
玲老師
2023 10/10 12:34
據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額計(jì)算。
84784950
2023 10/10 12:41
收到謝謝老師
84784950
2023 10/10 12:42
老師好,請(qǐng)問合同都是一年一簽可以嗎?
玲老師
2023 10/10 12:44
可以的,這個(gè)沒有強(qiáng)制要求。
84784950
2023 10/10 12:52
老師好,請(qǐng)問印花稅是按照含稅金額還是不含稅金額做申報(bào)?
玲老師
2023 10/10 12:55
不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
84784950
2023 10/10 13:10
老師好,合同上的結(jié)算方式:乙方收到商品檢驗(yàn)合格后,甲方提供合法增值稅發(fā)票給乙方,乙方把合同貨款打到甲方指定賬戶……像這種情況,就要按照含稅價(jià)格來計(jì)算繳納印花稅?
玲老師
2023 10/10 13:11
合同上寫金額的就按合同上金額。
玲老師
2023 10/10 13:11
合同上沒有寫金額,就按實(shí)際發(fā)生的金額。
84784950
2023 10/10 13:54
老師好,您回復(fù)的沒有看懂……合同上的結(jié)算方式就是剛剛發(fā)送給您這樣寫的,像這樣應(yīng)該按照含稅金額還是不含稅金額計(jì)算繳納印花稅呢?
玲老師
2023 10/10 13:56
不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅稅法明確就這樣規(guī)定的,你要增值稅只有單獨(dú)寫才不包括。
84784950
2023 10/10 14:07
老師好,這個(gè)應(yīng)該如何修改,才能按照不含稅金額交稅?謝謝
玲老師
2023 10/10 14:16
在合同上就寫價(jià),款多少,增值稅多少,這樣增值稅就不交。
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