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報表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么辦 季報報財務(wù)報表的時候應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84784989| 提問時間:2023 10/11 14:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
調(diào)整在其他應(yīng)收款反應(yīng)就是
2023 10/11 14:51
84784989
2023 10/11 15:50
是不是我不需要調(diào)賬 只需要在申報報表里把這個數(shù)反應(yīng)到其他應(yīng)收款里嗎?
家權(quán)老師
2023 10/11 15:54
是的,就是那樣處理的哈
84784989
2023 10/11 16:29
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)有什么風(fēng)險嗎?
家權(quán)老師
2023 10/11 16:35
沒有什么風(fēng)險的,只是看見不專業(yè)
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