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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司3季度自建不動(dòng)產(chǎn)不含稅收入30萬(wàn),銷售貨物不含稅收入20萬(wàn),報(bào)增值稅時(shí)剔除哪個(gè)收入?
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你這個(gè)是銷售了不動(dòng)產(chǎn)30萬(wàn)嗎?如果是的話,按照30萬(wàn)來(lái)交增值稅,銷售貨物的這個(gè)是普通發(fā)票的,不需要繳納。
2023 10/15 17:00
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2023 10/15 17:06
為什么30萬(wàn)要交稅呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/15 17:08
你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)和你其他的銷售額超過(guò)30萬(wàn)的減去不動(dòng)產(chǎn)不到30萬(wàn)的不需要交,不動(dòng)產(chǎn)的需要正常交
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2023 10/15 17:13
不動(dòng)產(chǎn)不享受30萬(wàn)免稅政策嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/15 17:17
總銷售額超過(guò)30萬(wàn)了,不可以享受。
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2023 10/15 17:19
那為什么銷售收入確免呢?
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2023 10/15 17:20
一共50萬(wàn)收入,為何30要交稅,20萬(wàn)不交稅?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/15 17:26
規(guī)定的
本季度應(yīng)稅銷售額雖然超過(guò)30萬(wàn)元,但是扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)30萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
比如,某小規(guī)模納稅人2023年第一季度合計(jì)應(yīng)稅銷售額為160萬(wàn)元,本期銷售了其名下一處閑置的辦公室140萬(wàn),該小規(guī)模納稅人扣除本期銷售的不動(dòng)產(chǎn)后的銷售額為20萬(wàn)元,沒(méi)有超過(guò)免稅銷售額,20萬(wàn)元可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策;銷售不動(dòng)產(chǎn)取得的不含稅銷售收入140萬(wàn)元,需要正常繳納稅款
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2023 10/15 17:32
如果不動(dòng)產(chǎn)是10萬(wàn),銷售收入20萬(wàn),是否就都不交稅?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/15 17:33
普票的都不需要交
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