問(wèn)題已解決
8月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月收到退回8月開(kāi)的這筆負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅。我現(xiàn)在要申報(bào)9月增值稅,這筆退回的增值稅填在哪一欄???紅色框框里那個(gè)金額已經(jīng)退回我們公司賬戶(hù)。
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你好,在附表一里面填寫(xiě)的你的正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
2023 10/16 09:42
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/16 09:42
在30欄和他填寫(xiě)一樣的。
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