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我公司欠A公司100萬元,現(xiàn)A公司讓我司代參加展會,讓我司代墊費用50萬,用于沖抵之前所欠貨款。后期展會政府補貼20萬,我司歸還給A公司,關(guān)于A公司的賬務往來,現(xiàn)我司該如何做賬?(沖抵貨款會簽訂相關(guān)協(xié)議)

84785015| 提問時間:2023 10/16 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當你公司收到A公司的代墊費用50萬時,你公司需要做以下賬務處理:借:銀行存款 50萬貸:其他應付款-A公司 50萬 2.在參加展會時,你公司需要支付50萬的費用,并簽訂協(xié)議,以這筆費用沖抵之前所欠A公司的100萬元的貨款。此時,你公司需要做以下賬務處理:借:應付賬款-A公司 100萬貸:其他應付款-A公司 50萬銀行存款 50萬 3.在歸還20萬元給A公司時,你公司需要做以下賬務處理:借:其他應付款-A公司 20萬貸:銀行存款 20萬 這樣,你公司就完成了與A公司的賬務往來。
2023 10/16 11:21
84785015
2023 10/16 11:23
題目意思錯了,不是我公司收到A公司代墊費,是我司代墊A支付展會費50萬,但A公司不付錢給我們,而是用之前我們欠A的貨款來抵
樸老師
2023 10/16 11:26
那你直接借應付賬款 貸銀行存款
84785015
2023 10/16 11:40
我們代A公司墊50萬展會費怎么做賬?
樸老師
2023 10/16 11:44
借其他應收款 貸銀行存款
84785015
2023 10/16 11:48
用不到銀行存款這個科目吧,我司與A公司之間關(guān)于展會費50萬,沒有銀行轉(zhuǎn)賬,只是用我司之前的欠款來抵
樸老師
2023 10/16 11:50
那就貸應付賬款 這樣操作
樸老師
2023 10/16 11:50
借應付賬款 貸其他應收款
84785015
2023 10/16 11:54
我司代墊展會費50萬,沖抵之前欠款的會計分錄是: 借:應付賬款 50 貸:其他應收款 50 我司收到政府展會補貼20萬,會計分錄: 借:銀行存款 20 貸:營業(yè)外收入 后期我司與A公司簽訂內(nèi)部協(xié)議,將政府展會補貼20萬歸還A公司,會計分錄: 借:其他應收款 20 貸:銀行存款 20 這樣理解對嗎?
樸老師
2023 10/16 11:56
同學你好 對的 是這樣的
84785015
2023 10/16 11:58
這樣下來,其他應收款貸方余額還有30萬,這個后期怎么操作?
樸老師
2023 10/16 12:02
同學你好 還可以這樣沖抵
84785015
2023 10/16 12:22
那應該怎么沖抵?
樸老師
2023 10/16 12:24
就是上面的步驟哦
84785015
2023 10/16 12:31
借:其他應收款-A 30 貸:應付賬款-A 30 這樣嗎?這樣不增加了我司的應付賬款了嗎
樸老師
2023 10/16 12:44
同學你好 做相反分錄哦 你做反了 我上面給你寫正確的了
84785015
2023 10/16 12:49
按我之前寫的一串會計分錄清單,最終“其他應收款-A”余額30萬在貸方,如果我剛分錄寫反了,那其他應收款—A貸方余額不是60萬了嗎?
樸老師
2023 10/16 12:51
1.當你公司代A公司支付展會費用時,可以記錄為: 借:其他應收款-A公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 1.當A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時,你應該首先將這筆欠款記為: 借:應付賬款-A公司 100萬 貸:其他應收款-A公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 同時,你公司應與A公司簽訂一份書面協(xié)議,說明這筆欠款已經(jīng)結(jié)清,并保留好相關(guān)證據(jù)以防止未來出現(xiàn)任何糾紛。 1.如果你們收到了政府補貼,這筆錢應計入公司的營業(yè)外收入,記錄為: 借:銀行存款 20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬
84785015
2023 10/16 13:57
1.當你公司代A公司支付展會費用時,可以記錄為: 借:其他應收款-A公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 這個應該是我司與展會商之間的會計分錄吧,其他應收款-展會商 1.當A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時,你應該首先將這筆欠款記為: 借:應付賬款-A公司 100萬 貸:其他應收款-A公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 這個分錄我就看不明白了,關(guān)于此次展會,我司與A司之間沒有銀行賬目往來關(guān)系,而且沖抵的貨款也只是50萬(即展會代墊的錢),怎么將應付賬款-A全部沖掉了
樸老師
2023 10/16 14:01
其他應收款借方貸方?jīng)_抵了
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