問題已解決
老師你好,我9月份開出了一張銷售發(fā)票開錯了,然后九月份直接紅沖了,我現(xiàn)在報稅的時候在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出需不需要填我我開的那個紅字發(fā)票稅額呀
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您好,這個是需要的,需要轉(zhuǎn)出
2023 10/16 19:18
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2023 10/16 19:27
附表二進項稅額轉(zhuǎn)出也要填出這個稅額是不是?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/16 19:28
嗯對,附表二也是需要轉(zhuǎn)出
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2023 10/16 19:36
像這種就是開錯票,然后再開一個負數(shù),等于說也叫做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是???可以這樣理解嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/16 19:38
嗯對,您的理解是沒錯
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