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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)榘l(fā)票開錯,我們已經(jīng)抵扣了,要給對方開紅字信息表,是要做一個轉(zhuǎn)出分錄吧,怎么做啊
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速問速答你好!你第一次拿到發(fā)票的時候如何做的分錄
2023 10/17 17:15
84785024
2023 10/17 17:16
借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2023 10/17 17:18
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值的-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785024
2023 10/17 17:20
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 10/17 17:20
你好!不用客氣的了
84785024
2023 10/17 17:41
老師,我做這樣的分錄可以嗎
宋生老師
2023 10/17 17:42
你好!你第二個分錄是什么意思
84785024
2023 10/17 17:56
我也看不懂,我們會計說的
宋生老師
2023 10/17 17:57
你好!這個老師也沒看懂。不過跟正確的反正不一樣
84785024
2023 10/17 17:57
這個是銷售折讓,就是我們紅字給別人,然后報稅的時候做一個這樣的分錄
84785024
2023 10/17 17:58
我感覺好像進(jìn)項(xiàng)稅額多了,上面的那筆不是已經(jīng)沖了嗎,怎么又有一個進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2023 10/17 17:58
你好!你銷售折讓做第一個分錄沒問題的
84785024
2023 10/17 18:03
后面一個分錄咋做啊
宋生老師
2023 10/17 18:45
你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按我說的做就好了
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