問題已解決

老師,我們有股東撤股了,現(xiàn)在賬上有他的實(shí)收資本和其他應(yīng)收款,可以互相抵嗎?具體分錄怎么做?謝謝

84785008| 提問時(shí)間:2023 10/18 14:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 股權(quán)轉(zhuǎn)讓了嗎
2023 10/18 14:16
84785008
2023 10/18 14:20
退股了的
樸老師
2023 10/18 14:25
只能轉(zhuǎn)讓股權(quán) 轉(zhuǎn)讓給誰了呢
84785008
2023 10/18 14:26
前面的會計(jì)做賬錯(cuò)了,退股他做成了其他應(yīng)收款。
樸老師
2023 10/18 14:29
那你沖減錯(cuò)誤的然后做正確的
84785008
2023 10/18 14:37
比如入股的時(shí)候4000 現(xiàn)在退6000 是不是借:實(shí)收資 本4000 資本公積 2000 貸 銀行存款
樸老師
2023 10/18 14:40
不是的 兩千應(yīng)該是分紅才對
84785008
2023 10/18 14:43
他入股是4000 21年退的, 退了5600 我把之前的沖減后,怎么做?
樸老師
2023 10/18 14:48
同學(xué)你好 差額做利潤分配
84785008
2023 10/18 15:32
利潤分配和未分配利潤有什么區(qū)別?
84785008
2023 10/18 15:33
是不是同一個(gè)科目,謝謝
樸老師
2023 10/18 15:36
未分配利潤是利潤分配的二級科目
84785008
2023 10/18 15:48
那我這里做利潤分配,要選二級科目嗎?
樸老師
2023 10/18 15:53
嗯。這個(gè) 肯定要做的哦
84785008
2023 10/18 15:54
好的,謝謝老師
樸老師
2023 10/18 15:58
滿意請給五星好評,謝謝
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