問題已解決

老師好,賬面同一個人的其它應付款和其它應收款對沖應該怎樣做分錄

84784984| 提問時間:2023 10/20 09:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借其他應付款貸其他應收款。
2023 10/20 09:04
84784984
2023 10/20 09:15
我看往年的賬上,前任會計是借其它應收款貸其它應付款,這樣分錄做反了,對吧
玲老師
2023 10/20 09:21
要是正常余額,這個正常是做反了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~