老師,單位購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)(車(chē))發(fā)生退回,但是開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在幾個(gè)月之前已抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做? 1. 應(yīng)當(dāng)先做出貸方科目“固定資產(chǎn)折舊”的記賬,金額為原購(gòu)入固定資產(chǎn)的原值; 2. 再做出借方科目“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”的記賬,金額為原購(gòu)入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額; 3. 最后做出借方科目“固定資產(chǎn)”的記賬,金額為原購(gòu)入固定資產(chǎn)的凈值; 沒(méi)太看明白[破涕為笑]分錄能寫(xiě)的再清楚點(diǎn)不?借:進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,我做的是把購(gòu)入固定資產(chǎn)的分錄紅沖,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再把已提折舊紅沖 可以這樣做: 1. 借:固定資產(chǎn)(原值) 2. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 3. 借:固定資產(chǎn)折舊 4. 貸:固定資產(chǎn)(凈值) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪去了?
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2023 10/25 10:44
大明明老師
2023 10/25 10:50
你好 你購(gòu)入時(shí)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?1. 借:固定資產(chǎn)(原值)100
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13
? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款113
? ? ? ? ??
計(jì)提折舊時(shí)候? 借:管理費(fèi)用5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:累計(jì)折舊5
? 退貨時(shí)? 借:? 銀行存款113?
? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)賬面價(jià)值95??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理費(fèi)用5
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- 樸老師,您說(shuō)的原分錄負(fù)數(shù)紅沖,是指購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格是905萬(wàn)都負(fù)數(shù)紅沖嗎?借:固定資產(chǎn)-8008849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 -1041150.44 貸:應(yīng)付賬款-A -9050000 是這樣嗎,還是進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 159
- 我之前購(gòu)買(mǎi)入的固定資產(chǎn),折舊入的借方管理費(fèi)用,貸方累計(jì)折舊,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎?還有發(fā)票前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報(bào)表更正嗎?我之前購(gòu)買(mǎi)入的固定資產(chǎn),折舊入的借方管理費(fèi)用,貸方累計(jì)折舊,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎?還有發(fā)票前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報(bào)表更正嗎? 239
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