問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅加計(jì)抵減的部分,是在次月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000,貸:銀存8000 營(yíng)業(yè)外收入2000嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
是的,就是那樣做的哈
2023 10/30 15:59
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅加計(jì)抵減的部分,是在次月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000,貸:銀存8000 營(yíng)業(yè)外收入2000嗎
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容