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老師 我們入庫采取的應付賬款暫估 收到發(fā)票在沖暫估 轉入貨款 如果供貨商把發(fā)票開超了 為什么貨款不會付超

84785035| 提問時間:2018 02/06 12:48
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
供應商是將稅款給打折了。
2018 02/06 12:52
84785035
2018 02/06 12:53
什么意思 我們付款時看的應付賬款暫估 和應付賬款貨款
張艷老師
2018 02/06 12:56
比如 本來應該是1萬元的貨,供應商去開了1.2萬的發(fā)票,您問的不是為什么貨款還是1萬嗎?這種情況就是供應商將稅款給打折了,多開票不多收錢。
84785035
2018 02/06 12:59
老師 我們入庫是借:主營業(yè)務成本 貸應付賬款 暫估 等發(fā)票回來 借:應付賬款暫掛 貸:應付賬款 貨款 我問的是這個 發(fā)票開多了 為什么貨款不會付多
張艷老師
2018 02/06 13:14
那是不可能的,再說暫估也不是您那樣做分錄的。 暫估時 借 庫存商品 貸 應付賬款——應付暫估款 銷售時 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 收到發(fā)票時 紅沖上面的暫估庫存商品的分錄,按發(fā)票實際金額重新編制分錄 根本不會出現您說的貨款不會付多情況。除非是供應商給您多開票而不收錢的情況。
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