問題已解決
老師 我們入庫采取的應付賬款暫估 收到發(fā)票在沖暫估 轉入貨款 如果供貨商把發(fā)票開超了 為什么貨款不會付超



供應商是將稅款給打折了。
2018 02/06 12:52

84785035 

2018 02/06 12:53
什么意思 我們付款時看的應付賬款暫估 和應付賬款貨款

張艷老師 

2018 02/06 12:56
比如 本來應該是1萬元的貨,供應商去開了1.2萬的發(fā)票,您問的不是為什么貨款還是1萬嗎?這種情況就是供應商將稅款給打折了,多開票不多收錢。

84785035 

2018 02/06 12:59
老師 我們入庫是借:主營業(yè)務成本 貸應付賬款 暫估 等發(fā)票回來 借:應付賬款暫掛 貸:應付賬款 貨款 我問的是這個 發(fā)票開多了 為什么貨款不會付多

張艷老師 

2018 02/06 13:14
那是不可能的,再說暫估也不是您那樣做分錄的。
暫估時
借 庫存商品 貸 應付賬款——應付暫估款
銷售時
借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
收到發(fā)票時
紅沖上面的暫估庫存商品的分錄,按發(fā)票實際金額重新編制分錄
根本不會出現您說的貨款不會付多情況。除非是供應商給您多開票而不收錢的情況。
