問(wèn)題已解決

3.海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨采用實(shí)際成本法核算。2019年8月1日,"應(yīng)交稅費(fèi)﹣應(yīng)交增值稅"賬戶的貨方余額為20000元。8月份發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日,向一般納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款60000元,增值稅稅額7800元,取得運(yùn)輸費(fèi)用增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額90元,貨物尚未到達(dá),款項(xiàng)已用銀行存款支付。 (2)5日,購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),貨款已用銀行存 款支付。 (3)8日,購(gòu)入不需要安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)300000元,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額39000元,款項(xiàng)尚未支付。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/05 23:49
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馨桐
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,CMA
同學(xué)您好:這是讓寫分錄嗎
2023 11/05 23:53
84785006
2023 11/06 00:26
是的老師
馨桐
2023 11/06 01:18
同學(xué)您好: (1)借,在途物資61000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7890 貸:應(yīng)付賬款68890 (2)借:在途物資=9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅=900 貸:銀行存款100000 (3)借:固定資產(chǎn)300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅39000 貸:應(yīng)付賬款339000
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