問題已解決
請問老師 這是我已經(jīng)調(diào)整重分類后的結(jié)果,沒有調(diào)整之前負債表的應收應付是負數(shù),調(diào)整重分類后資產(chǎn)負債表的應收應付不是負數(shù)了,但是現(xiàn)在是做賬的時候點擊每個公司的應付都是負數(shù)了(就是如圖
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果在對賬的過程中發(fā)現(xiàn)某個公司的應付賬款為負數(shù),這可能是因為在進行重分類調(diào)整之前,該公司的應收賬款和應付賬款賬戶存在借方余額。重分類調(diào)整將應收賬款賬戶的借方余額轉(zhuǎn)移到了預收賬款賬戶,并將應付賬款賬戶的借方余額轉(zhuǎn)移到了預付賬款賬戶。這導致了重分類調(diào)整后的資產(chǎn)負債表中應收賬款和應付賬款賬戶的余額為零。
然而,在后續(xù)做賬的過程中,如果繼續(xù)使用該公司的應付賬款賬戶進行記錄,可能會因為之前存在的借方余額而產(chǎn)生負數(shù)。這可能是因為在做賬時,您將應付賬款賬戶的借方余額誤認為是貸方余額,并進行了錯誤的記錄。
為了解決這個問題,您需要對之前的做賬記錄進行審查和調(diào)整。您需要將應付賬款賬戶的借方余額從相應的交易中剔除,并將預付賬款賬戶的貸方余額加入到相應的交易中。這樣,您就可以確保在做賬時正確地記錄應付賬款和預付賬款賬戶的余額。
此外,您還需要對公司的其他賬戶進行審查,以確保所有的交易都正確地記錄在相應的賬戶中。如果發(fā)現(xiàn)其他賬戶存在問題,您需要進行相應的調(diào)整和修正。
2023 11/06 14:40
84785031
2023 11/06 15:01
老師 我是八月來的,在錄入期初的時候應收應付就是負數(shù)的,我現(xiàn)在補的是5-7月,之前的賬本我看了一下是做的應付賬款?
84785031
2023 11/06 15:04
我可以所有賬戶都這樣嗎?
樸老師
2023 11/06 15:08
同學你好
這個可以的
84785031
2023 11/06 15:10
那我調(diào)成預付賬款后,就再做一筆借:應付賬款2000貸:銀行存款2000可以嗎?
樸老師
2023 11/06 15:18
同學你好
是這樣的哦
84785031
2023 11/06 15:27
老師,我把全部負數(shù)的“應付賬款”一次性都調(diào)成“預付賬款”可以不
樸老師
2023 11/06 15:27
同學你好
這個盡量做分錄用同一個往來科目
84785031
2023 11/06 15:37
就是借:a 貸:a是吧?
樸老師
2023 11/06 15:44
我的意思是做分錄的時候同一個單位用一個往來科目
如果往來科目有負數(shù)你可以在做資產(chǎn)負債表的時候重分類
84785031
2023 11/07 10:32
我可以直接調(diào)賬做這樣的科目嗎?“借:預付賬款 a 貸:應付賬款 a”嗎?因為資產(chǎn)負債表我已經(jīng)重分類了,但是每個科目都還是負數(shù)
樸老師
2023 11/07 10:36
同學你好
你不用做分錄調(diào)整的
只要重分類就可以
閱讀 194