問題已解決
老師,如果我10月份出租廠房,款項(xiàng)在十月份收到,發(fā)票在下年的1月份開出,怎么做賬呢,怎么分?jǐn)偰?/p>
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你好
收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
按月開具發(fā)票,借:預(yù)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2023 11/07 20:27
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2023 11/07 20:32
老師,跨年了怎么辦
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 20:32
你好,跨年了也是這樣處理啊?
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2023 11/07 20:33
那收入就是計(jì)入下一年嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 20:35
你好,收入按月計(jì)入相應(yīng)的出租期限內(nèi)
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