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老師,如果收到專票,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。這個科目上是含稅額還是不含稅額
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你好,進(jìn)項可以抵扣,你這個要是一般納稅人就是。貸方是含稅的,借方是不含稅的。
2023 11/08 10:19
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2023 11/08 10:27
老師,是一般納稅人,具體分錄應(yīng)該怎么做呢?
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2023 11/08 10:30
借管理費用,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付職工薪酬。
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2023 11/08 10:32
借:管理費用-職工教育經(jīng)費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。。老師那應(yīng)付職工薪酬這個科目,借方和代方都是含稅的啊
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2023 11/08 10:33
借方是不含稅的,因為進(jìn)項單獨體現(xiàn)了。
貸方才是含稅的呢,你看一下。
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2023 11/08 10:38
比如支付400元。收到專票,不含稅金額377.36.元,進(jìn)項稅額22.64元,那么分錄就是
借:管理費用-職工教育經(jīng)費377.36
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅22.64
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費400
貸:銀行存款400
老師這個分錄上,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。借方代方都是含稅的???
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2023 11/08 10:42
借方是377.36,貸方是400。
分路上不是寫的清楚嗎?
借方管理費用,應(yīng)付職工薪酬是377.36。
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2023 11/08 10:47
借方377.36是管理費用-職工教育經(jīng)費。代方400是應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費??颇慷疾皇且粋€啊。我要問的是應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費這個科目,她是含稅金額,還是不含稅金額才正確?
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2023 11/08 10:49
差額不是計入進(jìn)項稅額了嗎?
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2023 11/08 10:53
借:管理費用-職工教育經(jīng)費377.36
第一種:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅22.64
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費400
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費400
貸:銀行存款400
第二種借:管理費用-職工教育經(jīng)費377.36
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費377.36
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費377.36
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項22.64
貸:銀行存款400
這兩種分錄,那個才是正確的?
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2023 11/08 10:54
咱收到專用發(fā)票可以抵扣,單獨體現(xiàn)進(jìn)項稅額那個是對的。一般納稅人可以抵扣。
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