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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我核賬時(shí)發(fā)現(xiàn)23年7月和8月沖減多計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄沖錯(cuò),科目是相反沖多計(jì)提的數(shù),但是沖成紅字了,相當(dāng)于負(fù)負(fù)得正了,怎么調(diào)整?
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你好,那你就紅沖你做錯(cuò)的,然后再做正確
2023 11/08 11:56
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2023 11/08 13:10
前面的己結(jié)賬,能反結(jié)賬嗎?還是在10月份賬中更正?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/08 13:25
你好,在這個(gè)月調(diào)整就可以的,如果你反結(jié)賬修改的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
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2023 11/08 15:24
老師,我是不是沖一筆相同會(huì)計(jì)分錄的正數(shù)回來(lái)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/08 15:26
是的,對(duì)的,是這么做的。
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