問題已解決

老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票

84785026| 提問時間:2023 11/09 11:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,那正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的金額申報?
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的銷項-進項-負數(shù)后的金額申報嗎
鄒老師
2023 11/09 11:44
你好,增值稅應納稅額=正數(shù)銷項稅額—負數(shù)銷項稅額—進項稅額?
84785026
2023 11/09 11:52
好的,謝謝
鄒老師
2023 11/09 11:53
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~