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老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票
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速問速答你好,那正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的金額申報?
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的銷項-進項-負數(shù)后的金額申報嗎
鄒老師
2023 11/09 11:44
你好,增值稅應納稅額=正數(shù)銷項稅額—負數(shù)銷項稅額—進項稅額?
84785026
2023 11/09 11:52
好的,謝謝
鄒老師
2023 11/09 11:53
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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