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您好!很高興為您解答,請稍等
2023 11/10 21:54
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2023 11/10 22:05
好的,謝謝,等待
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/10 22:07
您好,
興達(dá)開紅票210萬,借:應(yīng)收? -210? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -210/1.13? 銷項稅? -210/1.13*13%
天虹收到紅票后按發(fā)票做分錄,申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出? ?借:庫存商品? ?-210/1.13? ?進(jìn)項稅? -210/1.13*13%? 貸:應(yīng)付賬款? -210
《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅。
(2)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定,沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額。
計算公式為:
?當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項稅額=商業(yè)企業(yè)當(dāng)期取得的返利/(1+適用增值稅稅率)×增值稅稅率。?
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