問(wèn)題已解決

出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報(bào)表 核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò)且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正! 這個(gè)怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/11 10:30
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)得同步更正出口退稅申報(bào)才可以
2023 11/11 10:37
84785025
2023 11/11 10:45
同步更正出口退稅申報(bào)是什么意思,具體操作步驟有嗎
丁小丁老師
2023 11/11 10:51
您好!意思就是出口退稅限制了你單獨(dú)修改增值稅申報(bào)表,所以要先更正出口退稅申報(bào),然后再更正增值稅申報(bào) 期末留抵稅額不為0是什么情況呢? 你這次為什么改呢?是哪里錯(cuò)了?
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