問題已解決
你好!公司2022年購買的設備進項稅額未抵扣,在今年10月出售了,開具3%普票。進項稅額還可以抵扣嗎?如果不能抵扣了,又已經(jīng)在10月抵扣了應該怎么樣操作?
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你好,這個不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
2023 11/13 14:26
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2023 11/13 15:26
是的,銷售按原價的30%出售,進項也在出售當月進行抵扣
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/13 15:27
你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%
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