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老師,公司購入一批貨,直接出口的,10月30日到口岸,10月30月簽收入庫,貨款已支付,發(fā)票11月開具的,這種我10月份要如何做分錄?

84785018| 提問時間:2023 11/14 17:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,10月份暫估入庫,因為沒有票,借 庫存商品? 貸 銀行存款,這個時候庫存商品是價稅合計計入
2023 11/14 17:04
84785018
2023 11/14 17:08
老師,發(fā)票是10月30日開了張,又紅沖了,11月1日開的票,這種也是先暫估是嗎?
小鎖老師
2023 11/14 17:08
嗯對,這種也是屬于跨月的
84785018
2023 11/14 17:12
老師,暫估入庫先不做數(shù)量、單價核算,按付款金額暫估入庫是嗎?
小鎖老師
2023 11/14 17:13
可以,對的,理解的對
84785018
2023 11/14 17:17
老師,哪入庫單也是按暫估的開嗎?還是暫時不
小鎖老師
2023 11/14 17:18
這個是按照暫估的寫的
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