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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我這個(gè)9月的待認(rèn)證分錄是不是錯(cuò)了?我這個(gè)月認(rèn)證了要怎么做賬啊
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正確的,沒有認(rèn)證就是這么做
認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 11/15 18:44
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2023 11/15 18:46
老師。那我的摘要怎么寫?然后我的附件是直接用發(fā)票嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 18:48
第一個(gè)是史某某產(chǎn)品入庫,第二個(gè)是認(rèn)證某某發(fā)票,第二個(gè)沒有原始憑證,第一個(gè)是發(fā)票。
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2023 11/15 18:55
老師,我這個(gè)是一張發(fā)票,因?yàn)楣局挥幸粡堒?,車間和辦公室都用,所以我就一邊一半,那按照您說的那種是不是我還是只能做管理費(fèi)用啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 18:58
建議都做管理費(fèi)用
?這就相當(dāng)于是整個(gè)企業(yè)都使用
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2023 11/15 19:26
明白了,老師。謝謝您
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 19:32
不用客氣工作愉快
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