問題已解決
去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當時申報未填報該項),導致增值稅多繳納9000元,賬務沒有任何處理。今年10月做了對去年11月增值稅的更正申報,更正成功后稅局退了增值稅9000元,應該怎么記賬?這個已經(jīng)跨年度了
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您好,這個的話,你們可以現(xiàn)在更正,然后的話,借 銀行存款9000? 貸其他收益9000
2023 11/16 09:54
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2023 11/16 09:55
在應交稅費這個科目上不用去動它是吧
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/16 09:57
嗯對,是這個意思的了
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