問題已解決
請問老師,單位收到專票,不合規(guī),但是進項稅已經抵扣了。請問我們讓對方重新開票,我們怎么弄呀?什么流程
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你們申請紅字發(fā)票信息表然后原分錄負數紅沖
2023 11/17 16:58
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2023 11/17 17:00
只是發(fā)票不合規(guī),換票而已
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2023 11/17 17:01
請問,我方是購買方,在網上申請紅字發(fā)票信息當月做進項稅轉出嗎?還是收到對方開具的發(fā)票后做進項稅轉出?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 17:03
同學你好
也是要申請紅字發(fā)票信息表的
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2023 11/17 17:04
申請完畢了就可以了嗎?就等著對方重新開具新的發(fā)票了?
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2023 11/17 17:07
舊的發(fā)票已經抵扣了,發(fā)票貼在憑證后面了,就不用郵寄給銷售方了吧。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 17:24
嗯
這個可以不退回的
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2023 11/17 18:04
原分錄:借 管理費用-勞務派遣費用10000元 借 進項稅600元 貸銀行存款10000元。換開發(fā)票后,請問具體怎么寫分錄呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 18:05
借管理費用-10000
貸進項轉出-600
貸應付賬款-10600
借管理費用10000
借進項600
貸應付賬款10600
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2023 11/17 18:09
請問老師,這兩筆分錄是收到對方重新開具的發(fā)票后再做賬呢?還是申請沖紅后就做賬。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 18:24
申請沖紅后就做賬。
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2023 11/17 19:35
收到紅字發(fā)票和對方重新開票再這么做賬,但是領導然后我收到后再做。為什么
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 19:58
一般是紅沖后再做的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 19:58
一般就是開了紅字發(fā)票信息表就做的
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2023 11/17 21:37
因為購買方申請紅字當月,不一定能收到對方重新開具的發(fā)票呀?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/17 22:55
你問問當地稅局吧,我這里要求申請了紅字發(fā)票信息表審核通過了就要紅沖
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