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平行記賬 (1)某行政單位計(jì)算出的應(yīng)付職工工資為700000元,津貼50000元,獎(jiǎng)金50000元。按規(guī)定應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅20000元。并且該單位以財(cái)政直接方式支付薪酬并上繳代扣的個(gè)人所得稅。請(qǐng)做出計(jì)提工資薪酬、發(fā)放工資薪酬及代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄。 (2)年末,某行政單位本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù),未下達(dá)的用款額度為50 000元。 (3)年末,某事業(yè)單位對(duì)辦公用的一項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,金額為9000元。另外,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備6000元。 7月10日,某行政單位購入一批材料80000元,價(jià)款使用財(cái)政直接支付方式進(jìn)行支付,當(dāng)日收到材料并驗(yàn)收入庫。7月25日,該行政單位領(lǐng)用該材料30000元。

84784990| 提問時(shí)間:2023 11/19 01:01
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,需要做分錄,請(qǐng)稍等
2023 11/19 02:58
小奇老師
2023 11/19 03:00
這十道會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該 同學(xué)您好, 1、計(jì)提工資,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:單位管理費(fèi)用 800000 (700000+50000+50000) 貸:應(yīng)付職工薪酬 800000 無預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 發(fā)放職工薪酬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬 800000 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 20000 財(cái)政撥款收入 780000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:行政支出 780000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 780000 代繳個(gè)稅時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 20000 貸: 財(cái)政撥款收入 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:行政支出 20000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 20000 2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政應(yīng)返還額度 100000 貸:財(cái)政撥款收入 50000 零余額賬戶用款額度 50000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度 100000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 50000 資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 50000 3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:單位管理費(fèi)用 9000 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 9000 借:其他費(fèi)用 6000 貸:壞賬準(zhǔn)備 6000 無預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 4、7月10日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:庫存物品 80000 貸:財(cái)政撥款收入 80000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:行政支出 80000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 80000 7月25日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 30000 貸:庫存物品 30000 無預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,
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